Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra KDFZŠ/372/2025 čistiace potreby ZŠ HP 1 935.60 s DPH ZŠ/131/2025 12.12.2025 Peter Kraus ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra KDFZŠ/371/2025 čistiace potreby ZŠ ŠJ 1 374.75 s DPH ZŠ/123/2025 12.12.2025 Peter Kraus ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra KDFZŠ/373/2025 dodávka tepla a TÚV za 11/2025 14 838,50 s DPH 1120263416 1120263416 12.12.2025 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra KDFZŠ/370/2025 koberce 722,88 s DPH ZŠ/147/2025 11.12.2025 INTERIÉR INVEST, s.r.o. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra KDFZŠ/368/2025 občerstvenie-SF 170,00 s DPH ZŠ/116/2025 11.12.2025 ANGOS s.r.o. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 11.12.2025 11.12.2025
Objednávka ZŠ/146/2025 čiastočné vybavenie učebne fyziky a tabule pre 1. stupeň ZŠ 3 010.35 s DPH 11.12.2025 ŠKOLEX, spol. s r.o. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 11.12.2025
Objednávka ZŠ/147/2025 koberce 722,88 s DPH 11.12.2025 INTERIÉR INVEST, s.r.o. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 11.12.2025
Faktúra KDFZŠ/369/2025 právne služby - poradenstvo 12/2025 1 968.00 s DPH ZŠ/136/A/2025 ZŠ-2025/1260/2/ZML 11.12.2025 h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 12.12.2025 12.12.2025
Objednávka ŠJ/617/2025 nákup chlieb a pečivo 5,88 s DPH 3229062025 11.12.2025 Goron, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 11.12.2025
Objednávka ZŠ/145/2025 vybavenie učebne fyzicky spojené so službami 6 845.50 s DPH 11.12.2025 ŠKOLEX, spol. s r.o. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 11.12.2025
Faktúra KDFŠJ/541/2025 nákup mrazené potraviny 266,04 s DPH ŠJ/616/2025 3229052025 11.12.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra KDFŠJ/536/2025 nákup mäso, mäsové výrobky 617,77 s DPH ŠJ/614/2025 3229032025 11.12.2025 MASO J+L, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra KDFŠJ/538/2025 nákup ovocie a zelenina 181,55 s DPH ŠJ/615/2025 3229012025 11.12.2025 VARDAR s.r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 12.12.2025 12.12.2025
Objednávka ŠJ/616/2025 nákup mrazené potraviny 266,04 s DPH 3229052025 10.12.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 10.12.2025
Faktúra KDFŠJ/535/2025 nákup mäso, mäsové výrobky 85,10 s DPH ŠJ/611/2025 3229032025 10.12.2025 MASO J+L, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra KDFZŠ/365/2025 vodné, stočné 20.9.2025-2.12.2025 2 356,34 s DPH 30-000096476PO2015 10.12.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra KDFZŠ/366/2025 poplatky za telekomunikačné služby 5,00 s DPH 2029153703 10.12.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Obšatník Peter riaditeľ školy 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra KDFŠJ/542/2025 nákup mlieko-mliečne výrobky 939,98 s DPH ŠJ/612/2025 3229042025 10.12.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 12.12.2025 12.12.2025
Objednávka ŠJ/615/2025 nákup ovocie a zelenina 181,55 s DPH 3229012025 10.12.2025 VARDAR s.r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 10.12.2025
Faktúra KDFŠJ/540/2025 nákup hrubé potraviny 143,44 s DPH ŠJ/613/2025 3229022025 10.12.2025 Prvá cateringová spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 12.12.2025 12.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/16889