|
|
Faktúra |
KDFZŠ/96/2026
|
elektrina 03/2026
|
1 505,84 |
s DPH |
5100136863
|
5100136863C
|
13.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/86/2025
|
plyn 04/2026 ŠJ
|
171,00 |
s DPH |
|
9100103853
|
01.04.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/24/2026
|
spracovanie VO potraviny-"Mäso a mäsové výrobky"
|
300,00 |
s DPH |
|
3229072019
|
13.04.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/25/2026
|
spracovanie VO potraviny-"Mrazené potraviny a chladené ryby"
|
300,00 |
s DPH |
|
3229072019
|
13.04.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/27/2026
|
spracovanie VO potraviny-"Základné potraviny"
|
300,00 |
s DPH |
|
3229072019
|
13.04.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/28/2026
|
spracovanie VO potraviny-"Mlieko, mliečne výrobky a vajcia"
|
300,00 |
s DPH |
|
3229072019
|
13.04.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/83/2026
|
služby technickej ochrany 03/2026
|
13,10 |
s DPH |
|
9801241415
|
01.04.2026 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/84/2026
|
právne služby 04/2026
|
123,00 |
s DPH |
ZŠ/22/2026
|
ZO/2025OP20282-3
|
01.04.2026 |
MG LEGAL s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/85/2026
|
zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 03/2026
|
67,65 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ20282-1
|
01.04.2026 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/26/2026
|
spracovanie VO potraviny-"Ovocie a zelenina"
|
300,00 |
s DPH |
|
3229072019
|
13.04.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/87/2026
|
plyn 04/2026 ZŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
9100108111
|
01.04.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/89/2026
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
1,54 |
s DPH |
|
2029153703
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/90/2026
|
elektrina 04/2026
|
61,00 |
s DPH |
5100136863
|
5100136863C
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/91/2026
|
oprava-krájač zeleniny ŠJ
|
244,04 |
s DPH |
ZŠ/22A/2026
|
|
08.04.2026 |
Elektroservis VV s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/92/2026
|
poplatok za poskytovanie služby mVL 01,02,03/2026
|
38,02 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/93/2026
|
mobily 03/2026
|
66,00 |
s DPH |
|
88313664
|
09.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/94/2026
|
občerstvenie-SF
|
157,50 |
s DPH |
ZŠ/8/2026
|
|
13.04.2026 |
ANGOS s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/95/2026
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
|
2029153703
|
13.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Obšatník Peter |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/88/2026
|
pitný režim 02/2026
|
677,43 |
s DPH |
ZŠ/17/2026, ZŠ/3/2026, ZŠ/126/2025
|
|
08.04.2026 |
MULTIP, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/188/2026
|
nákup chlieb a pečivo
|
30,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
UNI, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2026 |