|
|
Objednávka |
ZŠ/151/2025
|
lano na šplhanie
|
166,24 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
GymBeam s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/381/2025
|
dezinsekcia ŠJ
|
319,80 |
s DPH |
ZŠ/124/2025
|
|
16.12.2025 |
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ZKDFZŠ/382/2025
|
taburety
|
97,98 |
s DPH |
ZŠ/148/2025
|
|
16.12.2025 |
Ondera Aleš |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/379/2025
|
školské lavice a školské stoličky
|
4 866,50 |
s DPH |
ZŠ/136,140/2025
|
|
16.12.2025 |
Educas s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/378/2025
|
spracovanie PaM za mesiac november a december 2025
|
400,00 |
s DPH |
|
3229072019
|
16.12.2025 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/150/2025
|
florbalové sety
|
265,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
NECY s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/545/2025
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
299,00 |
s DPH |
ŠJ/625/2025
|
3229042025
|
16.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/549/2025
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
531,67 |
s DPH |
ŠJ/626/2025
|
3229032025
|
16.12.2025 |
MASO J+L, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/551/2025
|
nákup mrazené potraviny
|
349,73 |
s DPH |
ŠJ/624/2025
|
3229052025
|
15.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/548/2025
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
118,18 |
s DPH |
ŠJ/622/2025
|
3229032025
|
15.12.2025 |
MASO J+L, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/380/2025
|
publikácie a hry
|
68,50 |
s DPH |
ZŠ/144/2025
|
|
15.12.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/375/2025
|
vybavenie učebne fyzicky spojené so službami
|
6 845.50 |
s DPH |
ZŠ/145/2025
|
|
15.12.2025 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/376/2025
|
čiastočné vybavenie učebne fyziky a tabule pre 1. stupeň ZŠ
|
3 010.35 |
s DPH |
ZŠ/146/2025
|
|
15.12.2025 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/377/2025
|
prenájom kopírovacích strojov 4.Q./2025
|
683,63 |
s DPH |
|
15/12/2021
|
15.12.2025 |
TECOS Košice spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/547/2025
|
nákup ovocie a zelenina
|
346,15 |
s DPH |
ŠJ/623/2025
|
3229012025
|
15.12.2025 |
VARDAR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/625/2025
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
299,00 |
s DPH |
|
3229042025
|
15.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/626/2025
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
531,67 |
s DPH |
|
3229032025
|
15.12.2025 |
MASO J+L, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/372/2025
|
čistiace potreby ZŠ HP
|
1 935.60 |
s DPH |
ZŠ/131/2025
|
|
12.12.2025 |
Peter Kraus |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/371/2025
|
čistiace potreby ZŠ ŠJ
|
1 374.75 |
s DPH |
ZŠ/123/2025
|
|
12.12.2025 |
Peter Kraus |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/148/2025
|
taburety
|
97,98 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Ondera Aleš |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
12.12.2025 |