|
|
Faktúra |
KDFZŠ/164/2026
|
poštovné NASES
|
5,97 |
s DPH |
ZŠ/47A/2026
|
|
10.06.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/162/2026
|
inventár do školskej jedálne ŠJ
|
2 151.98 |
s DPH |
ZŠ/48/2026
|
|
10.06.2026 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/161/2026
|
elektrina 05/2026
|
1 409,98 |
s DPH |
5100136863
|
5100136863C
|
10.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/160/2026
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
|
2029153703
|
10.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Obšatník Peter |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/163/2026
|
mandátny certifikát a kvalifikovaná pečať, poštovné
|
29,52 |
s DPH |
ZŠ/47A/2026
|
|
10.06.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/48/2026
|
inventár do školskej jedálne ŠJ
|
2 151,98 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/159/2026
|
mobily 05/2026
|
66,00 |
s DPH |
|
88313664
|
08.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/158/2026
|
odvoz kuchynského odpadu 05/2026
|
70,00 |
s DPH |
|
3229062022
|
08.06.2026 |
M + M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Obšatník Peter |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/290/2026
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
416,70 |
s DPH |
ŠJ/328/2026
|
3229042025
|
05.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/283/2026
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
35,18 |
s DPH |
ŠJ/327/2026
|
3229032025
|
05.06.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/154/2026
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
1,54 |
s DPH |
|
2029153703
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/155/2026
|
elektrina 06/2026
|
61,00 |
s DPH |
5100136863
|
5100136863C
|
05.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/156/2026
|
audit pracovného prostredia
|
196,01 |
s DPH |
ZŠ/47/2026
|
|
05.06.2026 |
Ergomed Poliklinika, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/157/2026
|
jednorázový ročný poplatok výkon zodpovednej osoby
|
159,90 |
s DPH |
|
WS/2019A20282-1
|
05.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr.Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/289/2026
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
651,09 |
s DPH |
ŠJ/323/2026
|
3229042025
|
04.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/328/2026
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
416,70 |
s DPH |
|
3229042025
|
04.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/327/2026
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
35,18 |
s DPH |
|
3229032025
|
04.06.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/326/2026
|
nákup chlieb a pečivo
|
20,58 |
s DPH |
|
3229062025
|
04.06.2026 |
Goron, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/294/2026
|
nákup hrubé potraviny
|
360,40 |
s DPH |
ŠJ/325/2026
|
3229022025
|
04.06.2026 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/295/2026
|
nákup hrubé potraviny
|
919,82 |
s DPH |
|
3229022025
|
04.06.2026 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2026 |
05.06.2026 |